Informationen zu kritischen Steuerfristen für das Steuerjahr 2017 in den USA
Die offizielle Frist, um Ihre Bundessteuererklärung jedes Jahr einzureichen, kann ein wenig zwielichtig sein. Ja, es soll der 15. April sein - es sei denn, etwas stört den Zeitpunkt, als würde der 15. April auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen. Wenn ein Steuertermin auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird er normalerweise zum nächsten Geschäftstag verschoben.
Aus diesem Grund ist der Anmeldeschluss der 17. April 2018 . Der 15. April ist ein Sonntag und der 16. April ist der Emanzipationstag. Dieser Feiertag wird vielleicht nicht in Ihrem persönlichen Kalender hervorgehoben, aber es ist ein legaler Feiertag im District of Columbia, so dass Sie einen zusätzlichen Tag für die Einreichung haben.
Hier sind einige andere wichtige Termine zu beachten.
Termine im Kalenderjahr 2018 für 2017 Rückgabe
Geschätzte Steuerzahlungen für das Steuerjahr 2018 (IRS-Formular 1040ES):
- 17. April 2018
- 15. Juni 2018
- 17. September 2018
- 15. Januar 2019
Partnership Returns (IRS-Formular 1065):
- 15. März 2018
- Verlängerter Termin ist der 17. September 2018
Treuhand- und Nachlasssteuererklärungen (IRS-Formular 1041):
- 17. April 2018
- Verlängerter Termin ist der 1. Oktober 2018
C-Corporation Einkommenssteuererklärungen (IRS Forms 1120):
- 17. April 2018 für C-Unternehmen in einem Kalenderjahr
- Verlängerter Termin ist der 15. Oktober 2018
- Die Frist für die Rücksendung der C-Corp ist der 15. Tag des vierten Monats nach dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft, wenn die Gesellschaft ein steuerliches statt ein Kalenderjahr hat. Für einige Unternehmen mit Steuerjahren, die am 30. Juni enden, gibt es eine Ausnahme, aber fragen Sie bei einem Steuerfachmann nach den aktuellsten Informationen, da diese Bestimmung nur vorübergehend ist.
S-Korporationsrückgaben (IRS Form 1120-S):
- 15. März 2018 für Unternehmen in einem Kalenderjahr
- Verlängerter Termin ist der 17. September 2018
Ausländische Kontoauszüge (IRS FinCen Form 114):
- 16. April 2018
- Verlängerter Termin mit Formular 1040 ist der 15. Oktober 2018
Fristen geordnet nach Datum
16. Januar 2018
- Frist für die Zahlung der geschätzten Steuerzahlung für das vierte Quartal für das Jahr 2017
29. Januar 2018
- Der Internal Revenue Service beginnt mit der Bearbeitung von Steuererklärungen , sowohl elektronisch als auch in Papierform eingereicht.
31. Januar 2018
- Frist für Arbeitgeber, W-2 Forms an ihre Mitarbeiter und an Unternehmen zu verschicken, um 1099 Formulare zu erstellen, die unter anderem die Vergütung von Nichtmitarbeitern, Bankzinsen, Dividenden und Ausschüttungen aus einem Rentenplan melden
15. Februar 2018
- Frist für die Versendung des Formulars 1099-B durch die Finanzinstitute in Bezug auf den Verkauf von Aktien, Anleihen oder Investmentfonds über ein Maklerkonto, Formular 1099-S in Bezug auf Immobilientransaktionen; und Formular 1099-MISC, wenn der Absender Zahlungen in den Feldern 8 oder 14 meldet
28. Februar 2018
- Frist für Unternehmen, die Formulare 1099 und 1096 an das IRS zu senden, wenn sie auf Papier eingereicht werden. Wenn Sie diese Formulare elektronisch einreichen, ist die Frist der 31. März
15. März 2018
- Frist für die Körperschaftsteuererklärung (Formblatt 1120, 1120A und 1120S) für das Jahr 2017 oder die automatische Verlängerung der Frist um sechs Monate (Formular 7004) für Unternehmen, die das Kalenderjahr als Steuerjahr verwenden
- Frist für die Einreichung der Steuererklärungen für die Partnerschaft (Formular 1065) oder für die automatische Verlängerung der Antragsfrist um fünf Monate (Formular 7004)
17. April 2018
- Frist für die Einreichung von individuellen Steuererklärungen (Formular 1040, 1040A oder 1040EZ) für das Jahr 2017 oder für die Anforderung einer automatischen Verlängerung (Formular 4868). Eine Verlängerung bietet zusätzliche sechs Monate, um Ihre Rücksendung zu archivieren. Die Zahlung der Steuer ist noch bis zum 17. April fällig. Sie können die Zahlung für alle Steuern, die Sie schulden, zusammen mit dem Verlängerungsformular einreichen.
- Letzter Tag, um einen Beitrag zu traditionellen IRA , Roth IRA , Gesundheit Sparkonto , SEP-IRA oder Solo 401 (k) für das Steuerjahr 2017 zu leisten. Sie haben bis zum 15. Oktober Zeit, eine SEP-IRA oder Solo 401 (k) zu finanzieren, wenn Sie eine Verlängerung erhalten.
- Voraussichtliche Steuerzahlungen im ersten Quartal für das Steuerjahr 2018
- Frist für die Hinterlegung der Einkommenssteuer oder der Einkommensteuererklärung ( Formular 1041 ) oder für die automatische Verlängerung der Antragsfrist um fünf Monate (Formular 7004)
1. Juni 2018
- Frist für die Übermittlung des Formulars 5498 an die Finanzinstitute, um die Salden in einem individuellen Ruhestandskonto auszuweisen
15. Juni 2018
- Voraussichtliche Steuerzahlungen im zweiten Quartal für das Steuerjahr 2017
- Frist für im Ausland lebende US-Bürger, individuelle Steuererklärungen einzureichen oder 4868 für eine automatische 4-monatige Verlängerung einzureichen
17. September 2018
- Für das Steuerjahr 2017 fällige Steuerzahlungen im dritten Quartal
- Endgültige Frist für die Einreichung der Körperschaftssteuererklärung für das Jahr 2017, wenn eine Verlängerung beantragt wurde. (Formulare 1120, 1120A, 1120S)
1. Oktober 2018
- Frist für Selbständige oder kleine Arbeitgeber, eine SIMPLE-IRA einzurichten
15. Oktober 2018
- Endgültige Frist für die Einreichung individueller Steuererklärungen für das Jahr 2017 (Formulare 1040, 1040A, 1040EZ).
- Am letzten Tag akzeptiert das IRS eine elektronisch eingereichte Steuererklärung für das Jahr 2017. Wenn Sie nach diesem Datum einreichen, müssen Sie Ihre Steuererklärung zur Bearbeitung einreichen.
- Endgültige Frist für die Finanzierung einer SEP-IRA oder Solo 401 (k) für das Steuerjahr 2017, wenn Sie eine automatische Verlängerung der Zeit für die Einreichung einer Datei beantragt haben.
Hast du ein Date verpasst?
Keine Panik, wenn Sie diese Liste lesen und erkennen, dass ein wichtiges Datum gekommen und gegangen ist. OK, Sie können in Panik geraten, aber die Situation wird Sie wahrscheinlich nicht ins Gefängnis bringen oder zu einem Audit führen, wenn Sie sofort Maßnahmen ergreifen.
Das IRS sagt, dass Sie Ihre Rückkehr so schnell wie möglich einreichen sollten, wenn Sie die Frist verpasst haben. Wenn Sie Steuern schulden, zahlen Sie sie auch so schnell wie möglich. Sie werden wahrscheinlich mit einer moderaten finanziellen Strafe getroffen, wenn nur eine zusätzliche Zinsgebühr, aber die IRS sollte Ihr Geld und Ihre Rückkehr akzeptieren und das wird das Ende sein, es sei denn, es gibt ein anderes Problem.
Wenn Sie Geld schulden und nicht per Post einen Scheck an die IRS senden möchten und die damit verbundene zusätzliche Zeit riskieren, gehen Sie zu IRS Direct Pay und lassen Sie die Zahlung direkt von Ihrem Bankkonto abgebucht werden. Eventuell möchten Sie Ihre verspätete Rücksendung auch per E-Mail senden, wenn Sie diese Frist nicht verpasst haben. Die meisten Steuerzahler können das bei IRS Free File tun. Das IRS akzeptiert E-Filed-Returns bis zum 15. Oktober.
Und wenn Sie die geschuldete Steuer nicht sofort bezahlen können? Zögere nicht. Reichen Sie Ihre Rückgabe trotzdem ein und beantragen Sie sofort eine Ratenzahlung. Die IRS wird Sie im Laufe der Zeit zahlen, solange Sie Vorkehrungen treffen, dies zu tun.